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索引号: 014280816/2019-1428152 信息分类(主题/组配/体裁): 审计/政府文件/其他
发布机构: 审计局 发文日期: 2019-08-26
文号: 关键词:  
信息名称: 东海审计:促进整改 提升质效
概述: 东海审计:促进整改 提升质效
东海审计:促进整改 提升质效

 近期,针对我局在县自然资源和规划局预算执行审计中发现的固定资产账卡衔接不到位、财产日常监督管理环节薄弱以及国有资产收益监管失控等问题,被审计单位积极落实审计整改责任,多措并举规范国有资产管理和内部管理。
一是严格责任到岗到人。明确资产管理机构、资产清查机构及相关责任人。二是强化建章立制。组织全系统干部职工学习《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律法规,并修订完善和新制定了《财产管理制度》《财产清查制度》等12个文件,建立内部审计制度。三是积极整改清查。在全系统开展国有资产清查工作,组织相关人员进行资产账账、账实核对,建立新的国有资产登记台账,完善国有资产信息系统数据。截至目前,正在着手准备国有资产报废核销的相关程序